ST金鸿(000669) - 关于公司股票继续实施其他风险警示的公告
关于公司股票继续实施其他风险警示的公告 1、中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中兴财光华") 对金鸿控股集团股份有限公司(以下简称"金鸿控股"或"公司")2024 年 12 月 31 日财务报告内部控制的有效性进行了审计,并出具了否定意见的《内部控制 审计报告》,上述事项已经触及《深圳证券交易所股票上市规则》(2025 年修订) (以下简称《股票上市规则》)第 9.8.1 条第(四)项"最近一个会计年度财务报 告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告,或者未按照规定披露 财务报告内部控制审计报告"规定的情形。 2、公司最近连续三个会计年度扣除非经常性损益前后的净利润均为负值, 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司截至 2024 年 12 月 31 日财务 报表的审计,于 2025 年 4 月 28 日为公司出具了"带强调事项段和持续经营重大 不确定性的保留意见"的《审计报告》,上述事项已触及《股票上市规则》(2025 年修订)第 9.8.1 条第(七)项"最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利 润孰低者均为负值,且最近一个会计年度审计报告显示公司持续经营能力存在不 确定性" ...