ST金鸿(000669) - 年度关联方资金占用专项审计报告
关于金鸿控股集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字(2025)第 215010 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://acc.mof.gov.cn)" 报告编码:京25CUA4 目 录 关于金鸿控股集团股份有限公司 2024年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 金鸿控股集团股份有限公司 2024 年度非经 管性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 表 1-2 关于金鸿控股集团股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及 其他关联资金在来情况的专项说明 中兴财光华审专字(2025)第 215010号 金鸿控股集团股份有限公司全体股东: 我们接受金鸿控股集团股份有限公司(以下简称"金鸿控股公司")委托, 根据中国注册会计师执业准则审计了金鸿控股公司 2024年 12月 31日的合并及 公司资产负债表,2024年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及 公司股东权益变动表和财务报表附注,并于 2025年4月28日出具了带持续经营 不确定性段和强调事项段的保留意见的审计报告(中兴财光华审会字( ...