海德股份(000567) - 董事会关于公司内部控制带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明
(一)财务报告内部控制审计意见 我们认为,海德股份于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定 在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 (二)强调事项 证券代码:000567 证券简称:海德股份 公告编号:2025-035 号 海南海德资本管理股份有限公司董事会 关于公司内部控制带强调事项段的无保留意见审计报告的 专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信")对公司 2024 年度财务报告内 部控制有效性进行了审计,并出具了带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告。根据《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》的相关规定,公司董事会对该内部控制审计报告中所涉及的事项做出如下专 项说明: 一、内部控制审计报告中的主要内容 我们提醒内部控制审计报告使用者关注,海德股份 2021 年发生控股股东及其他关联方 非经营性资金占用的情况,说明海德股份与关联交易相关的内部控制存在缺陷。截至本审计 报告日,海德股 ...