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奥雅股份(300949) - 董事会关于公司2024年度带强调事项段无保留意见内部控制审计报告的专项说明
300949L&A GROUP(300949)2025-04-28 20:43

深圳奥雅设计股份有限公司董事会 关于公司 2024 年度带强调事项段无保留意见的内部控制审 计报告的专项说明 经具有证券从业资格的天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称 "天职国际")对深圳奥雅设计股份有限公司(以下简称"公司"或"奥雅股份") 2024 年度财务报告内部控制的有效性进行审计,认为公司按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制,出具了 带强调事项段的无保留意见的审计报告,强调事项段内容不影响已对财务报告内 部控制发表的审计意见。根据《公司章程》的有关规定,公司董事会专项说明如 下: 一、 带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项 我们提醒内部控制审计报告使用者关注,如奥雅股份 2024 年度内部控制评 价报告所披露,奥雅股份持有熙华长睿 1 号私募证券投资基金、珠海横琴观致精 选 8 号私募证券投资基金、聚融汇-祥洪贰号私募证券投资基金份额被公安机关 采取限制措施。截至 2024 年 12 月 31 日,上述三只基金均已逾期尚未赎回,且赎 回时间和案件结果未来尚存在不确定性。奥雅股份对上述私募基金的跟踪管理、 效益分析监测以及其他必要的投 ...