山鹰国际(600567) - 2024年度内部控制审计报告
山鹰国际控股股份公司 2024 年度 内部控制审计报告 | 蒙引 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-2 | | 2024 年度内部控制评价报告 | 1-6 | 信永中 北京市东城区朝阳门北大街 出校制医生在 8 号富华大厦 A 座 9 层 9/F Block A Fu Hua Chaovangmen 内部控制审计报告 XYZH/2025XMAA1B0146 山鹰国际控股股份公司 山鹰国际控股股份公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了山鹰国际控股股份公司(以下简称山鹰国际)2024年12月31日财务报告内部控制的 有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价 指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是山鹰国际董事会的责 任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的 ...