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声迅股份(003004) - 2024年年度审计报告

北京声迅电子股份有限公司 二零二四年度财务报表 审 计 报 告 目 录 一、审计报告 二、已审财务报表 合并资产负债表 合并利润表 合并现金流量表 合并所有者权益变动表 资产负债表 利润表 现金流量表 所有者权益变动表 三、财务报表附注 永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 审 计 报 告 永证审字(2025)第 110026 号 北京声迅电子股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了后附的北京声迅电子股份有限公司(以下简称"声迅股份")财 务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并 及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及 相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了声迅股份 2024 年 12 月 31 日合并及母公司财务状况以及 2024 年度的 合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守 ...