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重庆建工(600939) - 重庆建工内部控制审计报告(截止2024年12月31日)
600939CCEGC(600939)2025-04-29 13:30

重庆建工集团股份有限公司 内部控制审计报告 (截止 2024 年 12 月 31 日) 内部控制审计报告 XYZH/2025CQAA3B0058 重庆建工集团股份有限公司 重庆建工集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了重庆建工集团股份有限公司(以下简称"重庆建工")2024 年 12 月 31 日财务报告内 部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是重庆建工董事会的 的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 XYZH/2025CQAA3B0058 重庆建工集团股份有限公司 审计报告(续) 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为,重庆建工于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关 规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 ...