呈和科技(688625) - 立信会计师事务所(特殊普通合伙)内部控制审计报告
呈和科技股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZC10363 号 二〇二四年度 内部控制审计报告 呈和科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了呈和科技股份有限公司(以下简称呈和科技)2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是呈和科技董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为,呈和科技于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 呈和科技股份有限公司 信会师报字[2025]第 ZC10363 号 内控审计报告 第1页 (此页无正文,为签字盖章页) ED PUB/ 中国注册会计师:黄志业 中国注册会计师:熊 榕 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披 ...