保隆科技(603197) - 保隆科技内控审计报告
上海保隆汽车科技股份有限公司 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一提否由具有执业许可的会计师事务所出具 报告编码:京25Q2QZJWNX WUYIGE Certified Public Acc Room 2206 22/F. Xuevuan International To No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist Beijing.China, 100083 内控审计报告 大信审字[2025]第 1-03059 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 内部控制审计报告 大信审字[2025]第 1-03059 号 上海保隆汽车科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了上 海保隆汽车科技股份有限公司(以下简称贵公司)2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的 有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是企业 ...