华夏幸福(600340) - 华夏幸福内部控制审计报告
华夏幸福基业股份有限公司 中兴财光华审专字(2025)第 102203 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://acc.mof.gov.cn)"进行查验 报告编码:京25ZS8N 目录 内部控制审计报告 . ADD.A-24E Vanton New World No 2 Fuch 内部控制审计报告 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,华夏幸福于2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和 相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 中兴财光华审专字(2025)第102203号 华夏幸福基业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了华夏幸福基业股份有限公司(以下简称"华夏幸福")2024年12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是华夏幸福董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有 ...