德才股份(605287) - 德才股份2024年度内部控制审计报告
德才装饰股份有限公司 内部控制审计报告 和信审字(2025)第 000595 号 录 目 页 码 一、内部控制审计报告 n t 1941 和信会计师事务所 (特殊普通合伙) 二〇二五年四月二十九日 1-2 德才装饰股份有限公司 报告正文 部控制审计报告 和信审字(2025)第 000595 号 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 阳信会计师事务所(特殊普通合伙) 第1页 共2页 德才装饰股份有限公司 德才装饰股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了德才装饰股份有限公司(以下简称"德才股份")2024年12月31日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是德才股份 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在 ...