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绿的谐波(688017) - 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)关于绿的谐波内部控制审计报告
688017Leaderdrive(688017)2025-04-29 15:37

内部控制审计报告 天衡专字(2025)00722 号 苏州绿的谐波传动科技股份有限公司 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) "。 报告编码:苏25 内部控制审计报告 天衡专字(2025) 00722 号 苏州绿的谐波传动科技股份有限公司全体股东: 我们按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了苏州绿的谐波传动科技股份有限公司( 以下简称"绿的谐波")2024 年 12 月 31 日的财务 报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控应用指引》、《企业内部控评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 中国注册会计师:殷 洁 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有限制,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果 推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 ...