长江通信(600345) - 关于审计与风险管理委员会对致同会计师事务所履行监督职责情况报告
武汉长江通信产业集团股份有限公司 关于审计与风险管理委员会对致同会计师事务所履 行监督职责情况报告 (二)在致同事务所就公司 2024 年度审计工作开展过程中,审 计与风险管理委员会与致同事务所项目组展开了充分的沟通与讨论, 提出意见和建议,督促其按照工作计划开展审计工作,并对其履职 情况进行了评估。 2025 年 2 月 13 日,公司召开审计与风险管理委员会 2025 年第 一次会议,审计与风险管理委员会与负责公司审计工作的签字注册 会计师、项目组工作人员及公司经营层召开了 2024 年度审计工作沟 武汉长江通信产业集团股份有限公司(以下简称"公司"或 "本公司")聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称 "致同事务所")作为公司 2024 年度财务报告审计机构及内部控制 审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等监 管规则和《公司章程》《董事会审计与风险管理委员会工作细则》等 制度要求,现将董事会审计与风险管理委员对致同事务所 2024 年度 履行监督职责的情况报告如下: 一、聘请会计师事务所基本情况 (一)会计师事 ...