津投城开(600322) - 津投城开预算与审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告
天津津投城市开发股份有限公司董事会 预算与审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 (二)审计过程监督 1、在尤尼泰振青会计师事务所进场审计前,预算与审计委员会认真审阅了 公司财务部门提呈的未经审计的财务报表,审阅了公司编制的 2024 年度财务会 计报表及《2024 年度财务会计报表说明》,并在对比了公司上一年度报告中总资 产、净资产、主营业务收入、净利润、期间费用等各项主要财务数据后,认为公 司编制的财务会计报表的有关数据基本反映了公司截至 2024 年 12 月 31 日的资 产负债情况和 2024 年度的生产经营成果,同意以此财务报表为基础开展 2024 1 审计期间,预算与审计委员会与尤尼泰振青会计师事务所进行了多次沟通, 听取、了解了审计会计师对公司 2024 年审计的过程。现将津投城开董事会预算 与审计委员会对尤尼泰振青会计师事务所履行监督职责的情况报告如下: 年度的财务审计工作并出具了相关的书面审阅意见。公司按照《企业内部控制基 本规范》及相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制,同意提交 尤尼泰振青会计师事务所开展审计工作。 2、在尤尼泰振青会计师事务所进场审计后,预算与审计委 ...