南卫股份(603880) - 江苏南方卫材医药股份有限公司2024年度内部控制审计报告
江苏南方卫材医药股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告 【天衡专字(2025)00587 号】 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 江苏南方卫材医药股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告 天衡专字(2025)00587 号 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是南卫股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,南卫股份于2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在 所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:罗顺华 江苏南方卫材医药股份有限公司全体股东 ...