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中船科技(600072) - 中船科技股份有限公司二〇二四年度内部控制审计报告
600072CSSC-STC(600072)2025-04-29 16:42

中船科技股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) Grant Thornton 载 同 内部控制审计报告 致同审字(2025)第 110A018146号 中船科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了中船科技股份有限公司(以下简称中船科技公司)2024年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是中船科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 Grant Thornton 致同 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,中船科技公司于 2024 年 12月 31日按照《企业内部控制基本 规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 同 会计师 中国注册会计师 中国注册会计师 101560980 中国·北京 二〇二五年 四 月二十八日 to .or : THE CHINESE INSTITUTION : the fift itute ...