佰维存储(688525) - 内部控制审计报告-天健审〔2025〕3-344号
内部控制审计报告 天健审〔2025〕3-344 号 目 录 | 一、内部控制审计报告…………………………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、附件 …………………………………………………………第 | 3—6 | 页 | | (一)本所执业证书复印件 ……………………………………… | 第 3 | 页 | | (二)本所营业执照复印件 ……………………………………… | 第 4 | 页 | | (三)本所注册会计师执业证书复印件 ………………………第 | 5—6 | 页 | 我们认为,佰维存储公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 深圳佰维存储科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了深圳佰维存储科技股份有限公司(以下简称佰维存储公司)2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健 ...