均瑶健康(605388) - 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司内部控制审计报告内控报告众环审字(2025)2300488 号
湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字(2025)2300488号 目 起始页码 1 内部控制审计报告 众环审字(2025) 2300488 号 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了湖 北均瑶大健康饮品股份有限公司(以下简称"均瑶健康公司")2024 年 12 月 31 日的财务报 告内部控制的有效性。 一、均瑶健康公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是均瑶健康公司董事会的责任。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://xec.mof.gov.cn)" 近行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://acc.mof.gov.cn)" 近行 : 内部控制审计报告 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限 ...