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海南椰岛:关于海南椰岛2023年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告
600238HAINANYEDAO(600238)2024-04-26 14:07

关于海南椰岛(集团)股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位:海南椰岛(集团)股份有限公司 审计单位:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话:089866532987 关于海南椰岛(集团) 股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字[2024]1700048 号 海南椰岛(集团)股份有限公司全体股东; 我们接受委托,在审计了海南椰岛(集团)股份有限公司(以下简称"海南 椰岛")2023年12月 31 日合并及公司的资产负债表,2023年度合并及公司的利 润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附 注的基础上,对后附的《上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来的情况汇总表》(以下简称"汇总表")进行了专项审核。按照中国证券监督 管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保 的监管要求》的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是 海南椰岛管理层的责任,我们的责任是在执行审核工作的基础上 ...