亚光股份:大华会计师事务所(特殊普通合伙)关于公司内部控制审计报告
浙江亚光科技股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000163 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 内部控制审计报告 ( 截止 2023 年 12 月 31 日 ) 目 页 次 内部控制审计报告 1-2 Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管用具有效业许可的会计师事务所出身 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://acc.mof.gov.cn)"进行查验 报告编码:京24V2WH5L22 浙江亚光科技股份有限公司 北京市海淀区两四环中路 16 号院 7 号 86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2024]0011000163 号 浙江亚光科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了浙江亚光科技股份有限公司(以下简称亚光股份 公司)2023 年 12 月 31 日 ...