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亚光股份:2023年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计报告
603282Agt(603282)2024-04-26 08:27

目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位:浙江亚光科技股份有限公司 审计单位:大华会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话:0577-86906890 在会计师事法所 6 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5835 000 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 关于浙江亚光科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 大华核字[2024]0011010330 号 浙江亚光科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了浙江亚 光科技股份有限公司(以下简称亚光股份公司)2023年度财务报表, 包括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合 并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权 益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 4 月 25 日签发了大华审字 [2024] 0011005615 号无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公 ...