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展鹏科技:关于展鹏科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告

关于展鹏科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 天职业字[2024] 6314-3 号 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位:展鹏科技股份有限公司 审计单位:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024] 6314-3 号 展鹏科技股份有限公司董事会: 我们审计了展鹏科技股份有限公司(以下简称"展鹏科技")财务报表,包括2023年12月 31日的资产负债表和合并资产负债表、2023年度的利润表和合并利润表、現金流量表和合并 现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注,并于2024年3月27日 签署了标准无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管委求》(中国证券监督管理委员会公告[2022]26号>和证券交易, 所相关文件要求,展鹏科技输制了后附的2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表(以下简称"汇总表")。 中国注册会计师: 中国注册会计师: l 关于展鹏科技股份有限公司 ...