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国联股份:国联股份2023年度内部控制审计报告信会师报字[2024]第ZG11509号

北京国联视讯信息技术股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2024] 第 ZG11509 号 北京国联视讯信息技术股份有限公司 内部控制审计报告 | | 页次 | | --- | --- | | 目录 | | 内部控制审计报告 1-2 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZG11509 号 北京国联视讯信息技术股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要 求,我们审计了北京国联视讯信息技术股份有限公司(以下简称"国联股份") 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内 部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是国联股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,国联股份于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师: 中国·上海 中国注册会计师: 2024 年 4 ...