巴比食品:2023年度内部控制审计报告
RSM 容诚 内部控制审计报告 中饮巴比食品股份有限公司 容诚审字[2024]215Z0102 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://ac.nol.gov.cn)"进行在线 一点"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://ac.mol.gov.or.jp.cn)"进行可能 容诚 目 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | | 内部控制审计报告 | | 1-2 | | 2 | 内部控制自我评价报告 | | 3-9 | 内部控制审计报告 容诚审字[2024]215Z0102 号 中饮巴比食品股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了中饮巴比食品股份有限公司(以下简称"巴比食品")2023年12月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是巴比 ...