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龙迅股份:大信会计师事务所(特殊普通合伙)对龙迅半导体(合肥)股份有限公司2023年度内控审计报告
688486Lontium(688486)2024-03-29 11:56

内控审计报告 龙迅半导体(合肥)股份有限公司 大信审字[2024]第 32-00004 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. ___ -Rot.gov.cn/ 路1号 国际大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountant Room 2206 22/F. Xuevuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 +86 (10) 82327668 内部控制审计报告 大信审字[2024]第 32-00004 号 龙迅半导体(合肥)股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了龙 迅半导体(合肥)股份有限公司(以下简称"龙迅股份")2023年12月 31 目的财务报告内部控 制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制, ...