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思瑞浦:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)关于思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司2023年度内部控制审计报告
6885363PEAK(688536)2024-03-29 10:13

思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是思瑞 浦董事会的责任。 rí 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 普华永道 内部控制审计报告 普华永道中天特审字(2024)第 1036 号 (第一页,共二页) 思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司全体股东; 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司(以下简称"思瑞浦")2023年12 月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 普华永道中天特审字(2024)第 1036 号 (第二页,共二页) 财务报告内部控制审计意见 四、 我们认为,思瑞浦于2023年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相 关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 注册会计师 普卡 会计 盒伙 ...