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思瑞浦:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)就思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司重大资产重组前发生业绩异常情形的自查说明的核查意见
6885363PEAK(688536)2024-06-05 14:58

普华永道 思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司董事会: 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"我们"或"普华永道")接受委 托,对思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司(以下简称"思瑞浦"、"贵公司"、 "公司"或"上市公司")2021年度、2022年度以及2023年度的财务报表,包括2021 年12月31日、2022年12月31日及2023年12月31日的合并及公司资产负债表以及该等年 度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务 报表附注,进行审计。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作,并 分别于2022年3月11日、2023年4月14日及2024年3月29日出具了报告号为普华永道中 天审字(2022)第10112号、普华永道中天审字(2023)第10112号及普华永道中天审字 (2024)第10112号无保留意见的审计报告。 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审 计了思瑞浦2021年12月31日、2022年12月31日以及2023年12月31日的财务报告内部 控制的有效性,并分别出具了普华永道中天特审字(2022) ...