金盘科技:2023年度内部控制审计报告
海南金盘智能科技股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8居、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了海南金盘智能科技股份有限公司(以下简称金盘科技)2023年12月31日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是金盘 科技董事会的责任。 www.zhcpa.cn 日本 "证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册 监管平台(http:// 拐生编码 · 浙24M 内部控制审计报告 中汇会审[2024]2225号 海南金盘智能科技股份有限公司全体股东: 二、注册会 ...