西安饮食:年度关联方资金占用专项审计报告
关于西安饮食股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项说明 希会其字(2024)0075 号 目 录 | | | 三、证书复印件 (一)注册会计师资质证明 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了西安饮食股份有限公司 (以下简称"贵公司")2023年度财务报表,包括2023年12月31日合并及母公司资 产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及 母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2024年4月8日出具了希会审字 (2024) 0553号无保留意见的审计报告。 根据中国证监会联合公安部、国资委、中国银保监会发文《上市公司监管指 引第8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和《深圳证券交易所上市 公司自律监管指南第1号 -- 业务办理》的要求,贵公司编制了后附的西安饮食股 份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 (以下简 称"汇总表")。 如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是贵公司管理层的责 任。我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司2023年度财务报表时所复核的会计 资料和经审计的财务报表的相 ...