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振华科技:内部控制审计报告
000733ZHENHUA(000733)2024-04-26 15:44

中国振华(集团)科技股份有 限公司 内控审计报告 大信审字[2024]第 14-00180 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) 大信审字[2024]第 14-00180 号 中国振华(集团)科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了中 国振华(集团)科技股份有限公司(以下简称振华科技公司) 2023年 12 月 31 日的财务报告 内部控制的有效性。 WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. EB 1 딜 WUYIGE Certified Public Accountal Room 2206 22/F. Xuevuan International To No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing.China.100083 内部控制审计报告 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上 ...