泸天化:2024年度财务预算
四川泸天化股份有限公司 2024 年度财务预算报告 一、预算编制说明 公司本着谨慎性的原则,在总结公司 2023 年经营情况和对 2024 年国内外经济形势和行业发展趋势进行综合分析的基础上,按合并报 表要求编制,根据 2024 年度的产量、销售量等生产经营计划及预计 销售价格编制。预算报告所选用的会计政策在各重要方面均与本公司 实际采用的相关会计政策一致。 二、预算编制基本假设 1.公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规及产业政策无 重大变化; 2.所在行业市场行情、主要产品和原燃料的市场价格和供求关系 无重大不确定性; 3.公司所遵循的税收政策和有关税收优惠政策无重大改变; 4.公司的生产经营计划、营销计划、投资计划能够顺利执行,不 受政府政策变化的重大影响; 5.无其它不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。 三、主要财务指标 2024 年预计实现合并营业收入 66.56 亿元,利润总额 3 亿元。 四、确保预算完成的主要措施 (一)加强绩效考核,提升公司整体管理效率; (二)加强市场开发与营销网络建设; (三)提升公司研发实力,注重技术人才培养与引进,不断提高 公司产品竞争力与附加值; (四)加强 ...