兰州黄河:内部控制审计报告
[2024]0011000443 ( ) Da Hua Certified Public Accountants Special General Partnership 2023 12 31 1-2 16 7 12 [100039] 86 (10) 5835 0011 86 (10) 5835 0006 [2024]0011000443 2023 12 31 1 大华内字[2024]0011000443 号内部控制审计报告 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,兰州黄河公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部 控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内 部控制。 大华会计师 普通合伙) 185 外会计师 5 中国注册会计师: 泰 宝 f E 注册会计师 鱼 海 波 中国注册会计师: 鱼海波 二〇二四年四月十六日 第2页 ...