宏润建设:内部控制审计报告
宏润建设集团股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000299 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants 〈Special General Partnership ) 内部控制审计报告 ( 截止 2023 年 12 月 31 日 ) 目 录 页 内部控制审计报告 Í 1-2 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://acc.mof.gov.cn) 宏润建设集团股份有限公司 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 上一次的更新的所 大华会计师事务所(特殊 海淀区两四环中路 16 号院 7 号楼 12 月 电话 : 86 (10) 5835 0011 传真:86 (10) 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2024]0011000299 号 宏润建设集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了宏润建设集团股份有限公司(以下简称宏润建设 公 ...