司尔特:董事会对会计师事务所出具的带强调事项的无保留意见的内部控制审计报告的专项说明
安徽省司尔特肥业股份有限公司公告 二、该事项对公司内部控制有效性的影响程度 安徽省司尔特肥业股份有限公司 董事会对会计师事务所出具的带强调事项的无保留意见的内部 控制审计报告的专项说明 大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"大华所")对安徽省司尔 特肥业股份有限公司(以下简称"公司"或"司尔特")2023年度内部控制有效 性进行了评价,并向公司提交了《安徽省司尔特肥业股份有限公司内部控制审计 报告》(报告编号:大华内字[2024]0011000134 号),该报告为带强调事项的 无保留意见的内部控制审计报告。根据中国证券监督管理委员会相关规定和《深 圳证券交易所股票上市规则》的有关要求,就相关事项说明如下: 一、内部控制审计报告强调事项段的内容 我们提醒内部控制审计报告使用者关注,司尔特公司下属子公司贵州路发实 业有限公司前财务总监黄席利在任职期间可能存在涉嫌职务侵占犯罪的情况。司 尔特公司已就该事项向公安机关报案。目前案件尚处于侦查阶段。 司尔特公司管理层发现该事项后,对子公司贵州路发实业有限公司的内部控 制进行了自查,并对相关的内部控制制度制定了整改措施。 本段内容不影响已对财务报告内部控制发表的审 ...