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司尔特:监事会对《董事会对会计师事务所出具的保留意见的财务审计报告的专项说明》的意见
002538Sierte(002538)2024-04-24 14:33

安徽省司尔特肥业股份有限公司公告 安徽省司尔特肥业股份有限公司监事会对 《董事会对会计师事务所出具的保留意见的财务审计报告的专 项说明》的意见 大华会计师事务所(特殊普通合伙)就安徽省司尔特肥业股份有限公司(以 下简称"公司")公司 2023 年度财务报告出具了审计报告(报告编号:大华审 字[2024]0011004073 号),该审计报告为保留意见的审计报告。公司董事会就 上述事项出具了专项说明。根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司 信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》和《深圳 证券交易所股票上市规则》的相关要求,公司监事会对《董事会对会计师事务所 出具的保留意见的财务审计报告的专项说明》进行了认真地审核,并提出如下书 面审核意见: 监事会认为,公司董事会对会计师事务所出具的保留意见的财务审计报告的 专项说明符合中国证监会、深圳证券交易所相关规定的要求及公司实际情况。监 事会同意董事会对大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的保留意见的财务审 计报告的说明,将持续关注并监督董事会和管理层对相关工作的开展情况,维护 公司及全体股东利益。 安徽省司尔特肥业股份有限公司监事会 ...