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天佑德酒:青海互助天佑德青稞酒股份有限公司内部审计制度
002646TIANYOUDE(002646)2023-12-28 11:08

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 内部审计制度 第一章总则 第一条 为规范公司内部审计工作,明确内部审计机构和人员的责任,提高 内部审计工作质量,加强公司内部管理和控制,依据《审计法》、《审计署关 于内部审计工作的规定》,并参照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律法 规、规范性文件以及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计是指公司审计部依据国家有关法律、行政法规 和规范性文件以及有关规章制度的规定,按照一定的程序和方法,对公司内部 控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和 效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制,是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程: (一)遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定; (二)提高公司经营的效率和效果; (三)保障公司资产的安全; (四)确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 内部审计应当以业务环节为基础并根据实际情况,以财务收支为依 据、以关键性收支活动及其经济效益为重 ...