钧达股份:审计委员会关于对年审会计师事务所2023年度审计工作的总结报告
海南钧达新能源科技股份有限公司董事会审计委员会 关于对年审会计师事务所 2023 年度审计工作的总结报告 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)承担海南钧达新能源科技股份有限公司 (以下简称"公司"或"钧达股份") 2023 年度的审计工作,主要内容是对公 司 2023 年年度经营情况进行审计评价,以及对公司财务报告内部控制、关联方 资金占用、业绩承诺等事项进行专项审核。年度审计结束后,年审会计师对公司 2023 年度审计结论以书面方式出具了标准无保留意见的审计报告。在年审会计 师审计期间,公司审计委员会进行了跟踪配合,现董事会审计委员会将年审会计 师本年度的审计工作情况总结及履行监督职责情况评价如下: 一、年审会计师 2023 年度工作情况总结 (一)基本情况 中汇会计师事务所与公司董事会和经营管理层进行了必要的沟通,通过对公 司内部控制等情况的了解后,该所与公司签订了审计业务约定书。在业务约定书 中规定了公司 2023 年度报表审计、内控审计以及对部分子公司单独审计并出具 报告的总费用为 180 万元人民币,收费标准是依据浙江省注册会计师协会的有关 规定及公司 2022 年年度股东大会批准确定,不存在或有收费项 ...