安奈儿:内部控制制度(2024年9月)
深圳市安奈儿股份有限公司 内部控制制度 二〇二四年九月 第三条 公司内部控制的主要目标: (一)遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定; (二)提高公司经营的效益及效率; (三)保障公司资产的安全; (四)确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 内部控制应遵循以下基本原则: (一)全面性原则。内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程,覆盖企业 的各种业务和事项; 1 第一章 总则 第一条 为加强深圳市安奈儿股份有限公司(以下简称"公司")内部控制, 促进公司规范运作和健康发展,保护投资者合法权益,根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章及《深圳证券交 易所股票上市规则》(以下简称"《股票上市规则》")、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《深圳市安奈儿股份有 限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等相关规定,特制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制,是指为了保证公司战略目标的实现,而对公 司战略制定和经营活动中存在的风险予以管理的相关制度安排。它是由公司董事 会、高级管理人员及全体员工共同参与的一项活动。公司董事会对公 ...