青岛银行:年度关联方资金占用专项审计报告
关于青岛银行股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了青岛银行股份有限公司 (以下简称"青 岛银行") 2023 年度的财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相 关财务报表附注,并于 2024 年 3 月 28 日签发了标准无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管理委员会 和国家金融监督管理总局发布的《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保 的监管要求》(证监会公告[2022]26 号) 以及深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司 自律监管指南第 1 号——业务办理》的要求 , 青岛银行编制了本专项说明所附的青岛银行 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 (以下简称"汇总表")。 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是青岛银行的责任。我们在抽 样基础上对汇总表所载项目金额与我们审计青岛银 ...