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万辰集团:福建万辰生物科技集团股份有限公司内部控制鉴证报告
300972Wanchen Group(300972)2024-04-22 14:15

福建万辰生物科技集团股份有限公司 内部控制鉴证报告 众环专字(2024)0800033号 说明 内部控制有关事项的说明 1 目 录 起始页码 鉴证报告 内部控制鉴证报告 中 中国注册会计师: 中国注册会计师: 中 国 "安素翌 110001650257 安素强 杨逸辰 中国武汉 2024年4月21日 众环专字(2024)0800033 号 福建万辰生物科技集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托, 审核福建万辰生物科技集团股份有限公司(以下简称 " 万辰集团")管 理层对2023年12月31日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。 万辰集团管理层的责 任是建立健全内部控制并保持其有效性, 同时对2023年12月31日与财务报表相关的内部 控制有效性作出认定并确保该认定的真实性和完整性。我们的责任是对万辰集团截至2023 年12月31日止与财务报表相关的内部控制的有效性发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以 外的鉴证业务》并参照《内部控制审核指导意见》的规定执行了鉴证业务。上述规定要求我 们计划和执行鉴证工作,以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保 ...