三态股份:内部控制鉴证报告
RSM 容诚 内部控制鉴证报告 的工 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://acc.mof.gov.cn)"进 "扫"""扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(bttp://acc.mof.gov.cn)"进 报告编码:京232JN6RNJE 深圳市三态电子商务股份有限公司 容诚专字|2023|518Z0119 号 母视会t 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 : | | | 深圳市三态电子商务股份有限公司全体股东: | 序号 | | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 内部控制鉴证报告 | | 1-3 | | 2 | 内部控制自我评价报告 | | 4-13 | 内部控制鉴证报告 容诚专字[2023]518Z0119 号 3-2-4-2 按照财政部发布的《企业内部控制基本规范》和相关规定的要求,建立健全 和有效实施内部控制,并评价其有效性是三态股份公司董事会的责任。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对三态股份公司财务报告内部控制的 有效性独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 我们按照《中国 ...