Workflow
智新电子:内部控制审计报告
837212GENIUS(837212)2024-04-26 10:58

潍坊智新电子股份有限公司 内部控制审计报告 勤信审字【2024】第 1869 号 证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会 | 内容 | 页次 | | --- | --- | | 内部控制审计报告 | 1-2 | | 关于内部控制有关事项的说明 | 3-11 | 目 中 勤 万 信 会 计 师 事 务 所 地址:北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话:(86-10) 68360123 传真:(86-10) 68360123-3000 邮编: 100044 内部控制审计报告 勤信审字【2024】第 1869 号 潍坊智新电子股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了潍坊智新电子股份有限公司(以下简称"智新电子公司")2023年12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、智新电子公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是智新电子 公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在 ...