江苏吴中:江苏吴中医药发展股份有限公司内部控制审计报告(2023年度)
江苏吴中医药发展股份有限公司 中兴财光华审专字(2024)第 318030 号 目 家 内部控制审计报告 Zhongxingcai Guanghua Certified Public Accountants LLP ADD:A-24F, Vanton Financial Center, No.2 Fuchengmenwai Avenue, Xicheng District, Beijing, China 内部控制审计报告 中兴财光华审专字(2024 )第318030号 江苏吴中医药发展股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了江苏吴中医药发展股份有限公司(以下简称"江苏吴中公司")2023 年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是江苏吴中公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制 ...