海南椰岛:海南椰岛董事会关于带强调事项段无保留意见内控审计报告涉及事项的专项说明
董事会审阅了中审众环出具的公司 2023 年度内部控制审计报告,认为:中 审众环出具的带强调事项段无保留意见涉及的事项符合公司实际情况,其在公司 2023 年度内部控制审计报告中增加强调事项段是为了提醒内部控制审计报告使 用者关注有关内容,不影响公司财务报告内部控制的有效性。董事会同意中审众 环对公司 2023 年度内部控制审计报告中强调事项段的说明。 海南椰岛(集团)股份有限公司董事会 关于带强调事项段无保留意见内控审计报告涉及事项的专项说明 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中审众环")对海南椰岛 (集团)股份有限公司(以下简称"公司"或"海南椰岛")2023 年度内部控制 进行了审计,并对公司出具了带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告(中 审众环审字(2024)1700057 号)。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相 关规定,公司董事会对带强调事项段无保留意见涉及事项进行专项说明如下: 一、内部控制审计报告中强调事项段的内容 我们提醒内部控制审计报告使用者关注,如海南椰岛《2023 年度内部控制 评价报告》所述,海南椰岛于2023年10月发现下属子公司出纳林某某涉嫌侵占、 挪用公司 ...