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我爱我家:年度关联方资金占用专项审计报告
0005605i5j(000560)2024-04-25 10:45

关于我爱我家控股集团股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字(2024)1600075号 目 录 起始页码 专项审核报告 1-2 汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 1 关于我爱我家控股集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字(2024)1600075 号 我爱我家控股集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了我爱我家控股集团股份有限公司(以下简称"我爱我家")2023年12 月 31 日合并及公司的资产负债表,2023年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和 合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市公司 2023年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇总表")进行了专项审核。按照 中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的 监管要求》的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是我爱我家管理层 的责任,我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。 我 ...