*ST凯撒:内部控制审计报告
凯撒同盛发展股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字[2024]1700055 号 凯撒同盛发展股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 根据公司财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷的认定情况,于内部控制评 价报告基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷,董事会认为,公 司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效 的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷认定情况,于内部控制评 价报告基准日,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。 三、内部控制评价工作情况 (一)内部控制评价范围 凯撒同盛发展股份有限公司全体股东: 凯撒同盛发展股份有限公司(以下简称"凯撒旅业"或"公司")根据《企业 内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求,持续推进内 部控制体系建设,不断完善公司法人治理结构,确保公司经营管理水平持续提升。 现对公司 2023 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进 行评价。 一、重要声明 建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露内部控制评价报 告是公司董事会的责任。监事会对董事会 ...