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中宠股份:内部控制审计报告
002891CHINA PET FOODS(002891)2024-04-22 08:48

烟台中宠食品股份有限公司 内部控制审计报告 和信审字(2024)第 000234 号 目 录 页 码 一、内部控制审计报告 1-2 和信会计师事务所(特殊普通合伙) 二○二四年四月二十二日 烟台中宠食品股份有限公司 报告正文 烟台中宠食品股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了 烟台中宠食品股份有限公司(以下简称中宠公司)2023 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是中宠公司 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 内部控制审计报告 和信审字(2024)第 000234 号 中国注册会计师: 和信会计师事务所(特殊普通合伙) 1 烟台中宠食品股份有限公司 报 ...