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纳川股份:2023年年度审计报告
300198NCGF(300198)2024-04-26 18:01

审计报告 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 允反映了纳川股份 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的合并及 公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照 中国注册会计师职业道德守则,我们独立于纳川股份,并履行了职业道德方面的其 他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了 基础。 三、强调事项 我们提醒财务报表使用者关注,如财务报表附注十七、(3)其他对投资者决策 有影响的重要交易和事项所述,纳川股份董事长兼法人代表陈志江先生和由陈志江 先生担任法人代表的全资子公司福建纳川塑业有限公司(曾用名福建纳川贸易有限 公司(以下简称"纳川塑业")于 2021 年 7 月 8 日分别收到中国证券监督管理委员 1 会下发的《调查通知书》(深专调查字 2021344 号、深专调查字 2021342 号),因纳 川塑业、陈志江、张晓樱等涉嫌共同操纵"纳川股份"股票,根据《中华人民共 ...