东田微:东方证券承销保荐有限公司关于湖北东田微科技股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告的核查意见
经核查,东方投行认为:东田微建立了较为完善的法人治理结构,制定了完 备的公司治理及内部控制相关的各项规章制度。2023 年度,东田微内部控制制 度执行情况良好,符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内部控制制度管 理的规范要求。公司对 2023 年度内部控制的自我评价真实、客观地反映了公司 内部控制制度的建设及运行情况。 东方证券承销保荐有限公司(简称"东方投行"或"保荐机构")作为湖北 东田微科技股份有限公司(简称"东田微"或"公司")持续督导的保荐机构, 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》等法律法规及规范性文件的要求,对《湖北东田微科 技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》进行了审慎核查,具体情况 如下: 东方投行通过开展尽职调查、查阅资料、与公司董事、监事、高级管理人员 及相关部门开展访谈等方式,对东田微内部控制制度的制定、运行情况和《湖北 东田微科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》进行了核查。 东方证券承销保荐有限公司 关于湖北 ...