平安银行(000001) - 年度关联方资金占用专项审计报告

平安银行股份有限公司 2024 年度 控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 关于平安银行股份有限公司 2024 年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 安永华明(2025)专字第70036697_H01号 平安银行股份有限公司 平安银行股份有限公司董事会: 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外 的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作,以对我们是否发 现任何事项使我们相信上述汇总表所载资料与我们审计财务报表时所审核的会计资料及财务报 表中所披露的相关内容在重大方面存在不一致的情况获取有限保证。在鉴证过程中,我们实施 了包括了解、抽查、核对以及我们认为必要的其他程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表意 见提供了合理的基础。 基于我们的鉴证工作,我们没有发现后附的平安银行管理层编制的控股股东及其他关联方 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表所载资料与我们审计财务报表时所审核的会 计资料及财务报表中所披露的相关内容在重大方面存在不一致的情况。 A member firm of Ernst & Young Global Limit ...